ক্রমিক নং |
প্রস্তাবিত আয় |
টাকা |
ক্রমিক নং |
প্রস্তাবিত ব্যয় |
টাকা |
০১ |
দালান কোটা ও জমির বার্ষিক মূলের উপর কর |
১,৫০,০০০/- |
০১ |
চেয়ারম্যান ভাতা |
৫০,১৫০/- |
০২ |
ব্যবসা বানিজ্যের লাইসেন্স ফি |
১৫,০০০/- |
০২ |
সদস্য ও সদস্যা গনের ভাতা |
৩,১২,৮০০/- |
০৩ |
যান বাহনের উপর কর |
৫,০০০/- |
০৩ |
দফাদার ও মহল্লাদারের বেতন |
২,৩০,৪০০/- |
০৪ |
গ্রাম আদালত ফি |
১,০০০/- |
০৪ |
ইউ, পি, সচিবের বেতন |
১,৭৫,৯৮০/- |
০৫ |
খোয়াড় ডাক |
২,০০০/- |
০৫ |
ট্রেক্স আদায় ফি |
২,৬৬,৫৩৩/- |
০৬ |
বকেয়া ট্রেক্স ২০১০-২০১১ ইং পর্যন্ত |
১১,৮২,৬৬৭/- |
০৬ |
অফিস বিদ্যুত বিল |
২০,০০০/- |
০৭ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যাগনের ভাতা |
২,১৬,০০০/- |
০৭ |
জন্ম নিবন্ধন ব্যায় |
৭০,০০০/- |
০৮ |
দফাদার ও মহল্লাদারের বেতন |
২,৩০,৪০০/- |
০৮ |
আর, এম, পি খাতের ব্যায় |
১০,০০০/- |
০৯ |
ইউ, পি, সচিবের বেতন |
১,৭৫,৯৮০/- |
০৯ |
বিবিধ |
৮,৪৬৯/৩৩ |
১০ |
স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর কর ১% |
৪,০০০০০/- |
১০ |
কৃষি ও সেচ |
৩,৯০,০০০/- |
১১ |
বর্ধিত থোক বরাদ্ধ কর এল, জি, এস, পি |
১২,০০০০০/- |
১১ |
পরিবহন ও যোগাযোগ |
১১,৭০,০০০/- |
১২ |
বার্ষিক উন্নয়ন তহপিল এডিপি |
২,৫০,০০০/- |
১২ |
স্বাস্থ্য পরিকল্পনা |
৫,২০,০০০/- |
১৩ |
ও পেনিং বেলেমত |
২৮৫/৩৩ |
১৩ |
শিক্ষা |
৩,৯০,০০০/- |
|
১৪ |
গৃহ নির্মান |
১,৩০,০০০/- |
||
১৫ |
চুড়ান্ত জের |
৮০,০০০/- |
|||
সর্ব মোট আয়- ৩৮,২৮,৩৩২/৩৩ |
সর্ব মোট ব্যায়- ৩৮,২৮,৩৩২/৩৩ |
অর্থবছর ২০১৩-২০১৪
ব্যয় |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বৎসরের বাজেট / সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২
|
১ |
২ |
৩ |
৪ |
ক. রাজস্ব |
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী ভাতা হাল |
১৩১৪০০/- |
১৩১৪০০/- |
৪২০০০/- |
(খ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী ভাতা বকেয়া |
১২০,০০০/- |
১২০,০০০/- |
৪,৪৮,২০০/- |
(গ) কর্মচারীর বেতনভাতা বোনাস হাল |
৩,৮৬,০০০/- |
৩৯৪,০০০/- |
-------------- |
(ঘ) কর্মচারীর বেতনভাতা বোনাস বকেয়া |
১,২০,০০০/- |
২৪,০০০/- |
৩,৯১০০২/- |
(ঙ) ট্যাক্স আদায় বাবত ব্যয় |
৬৪,০০০/- |
৬০,০০০/- |
৮৮,০০০/- |
(চ) কন্টিনজেন্সি ও অন্যান্য ব্যয় |
৩,৫০,০০০/- |
৯০,৫৬৫/- |
৭৫,০০০/- |
(ছ) আর ই আর এম পি তদারকি সহ |
১,২০,০০০/- |
১৫০০০/- |
------------ |
২. উন্নয়ন পূর্ত কাজ (এডিপি সাধারন ) |
|
|
|
(ক) কৃষি ও সেচ |
৪,০০,০০০/- |
২,৫০,০০০/- |
২,২৩,৫০০/- |
(খ) স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন |
৪,০০,০০০/- |
২,৫০,০০০/- |
২,৯৮,০০০/- |
(গ) শিÿা |
৩,০০,০০০/- |
১,৫০,০০০/- |
------------- |
(ঘ) পরিবহন ও যোগাযোগ |
৭,০০,০০০/- |
৬,০০০০০/- |
৬,৭০,০০০/- |
(ঙ) অন্যান্য প্রকল্প |
৪,০০,০০০/- |
২,৮৬,০০০/- |
৭৪,৫০০/- |
৩. এ ডিপি থেকে বরাদ্ধ / ১% রাজস্ব |
|
------------- |
-------------- |
(ক) কৃষি ও সেচ |
২,৫০,০০০/- |
২,১০,০০০/- |
|
(খ) স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন |
২,৫০,০০০/- |
৯০,০০০/- |
|
(গ) শিÿা |
১,৫০,০০০/- |
৫০,০০০/- |
|
(ঘ) পরিবহন ও যোগাযোগ |
৪,০০০০০/- |
৫,০০,০০০/- |
|
(ঙ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন উপকরন ক্রয় ও কম্পিউটারাউজড |
১,৫০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
৩৫,০০০/- |
৪. (ক) নিরীÿা ব্যয় |
২০,০০০/- |
১৭,০০০/- |
|
(খ) বিদ্যুৎ বিল |
২৫,০০০/- |
১৮,০০০/- |
১০,০০০/- |
(গ) ইউপি সম্পত্তির খাজনা |
৫০০০/- |
৫০০০/- |
|
(ঘ) কম্পিউটার মেরামত |
৩০,০০০/- |
২৮,০০০/- |
|
(ঙ) লাইসেন্স ফি আদায় বাবত ব্যয় |
৬,০০০/- |
২০০০/- |
|
(চ) উদ্বৃত্ত |
২১,৫২৩/- |
৪৮,৩৪৬/- |
৩১,০২৫/- |
সর্বমোট ব্যয় = |
৪৭,৯৮,৯২৩/- |
৩৬,৫৪,৩২৮/- |
২৬,১৬,০৮৭/- |
ক্রমিক নং |
পরিকল্পনার নাম ও সংÿÿপ্ত বিবরন |
বাংলাদের সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা |
চলতি বছরের ব্যয়িত টাকা বা সম্ভাব্য খরচ |
সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত |
মমত্মব্য |
০১ |
কৃষি ও সেচ |
থোক |
৪,০০,০০০/- |
|
২০১৪ সালের ৩০ শে জুনের মধ্যে শেষ হবে। |
০২ |
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন |
|
৪,০০,০০০/- |
|
|
০৩ |
শিÿা |
|
২,০০,০০০/- |
|
|
০৪ |
পরিবহন ও যোগাযোগ |
|
৭,০০,০০০/- |
|
|
০৫ |
অন্যান্য প্রকল্প |
|
৪,০০,০০০/- |
|
|
০৬ |
অংশীদারিত্ব মূলক পলস্নী উন্নয়ন প্রকল্প -২ |
|
৪,০০,০০০/- |
|
|
০৭ |
|
|
|
|
|
০৮ |
মোট= |
|
২৫,০০,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস