মেনু নির্বাচন করুন

বাজেট

ক্রমিক নং

প্রস্তাবিত আয়

টাকা

ক্রমিক নং

প্রস্তাবিত ব্যয়

টাকা

০১

দালান কোটা ও জমির বার্ষিক মূলের উপর কর

১,৫০,০০০/-

০১

চেয়ারম্যান ভাতা

৫০,১৫০/-

০২

ব্যবসা বানিজ্যের লাইসেন্স ফি

১৫,০০০/-

০২

সদস্য ও সদস্যা গনের ভাতা

৩,১২,৮০০/-

০৩

যান বাহনের উপর কর

৫,০০০/-

০৩

দফাদার ও মহল্লাদারের বেতন

২,৩০,৪০০/-

০৪

গ্রাম আদালত ফি

১,০০০/-

০৪

ইউ, পি, সচিবের বেতন

১,৭৫,৯৮০/-

০৫

খোয়াড় ডাক

২,০০০/-

০৫

ট্রেক্স আদায় ফি

২,৬৬,৫৩৩/-

০৬

বকেয়া ট্রেক্স ২০১০-২০১১ ইং পর্যন্ত

১১,৮২,৬৬৭/-

০৬

অফিস বিদ্যুত বিল

২০,০০০/-

০৭

চেয়ারম্যান ও সদস্যাগনের ভাতা

২,১৬,০০০/-

০৭

জন্ম নিবন্ধন ব্যায়

৭০,০০০/-

০৮

দফাদার ও মহল্লাদারের বেতন

২,৩০,৪০০/-

০৮

আর, এম, পি খাতের ব্যায়

১০,০০০/-

০৯

ইউ, পি, সচিবের বেতন

১,৭৫,৯৮০/-

০৯

বিবিধ

৮,৪৬৯/৩৩

১০

স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর কর ১%

৪,০০০০০/-

১০

কৃষি ও সেচ

৩,৯০,০০০/-

১১

বর্ধিত থোক বরাদ্ধ কর এল, জি, এস, পি

১২,০০০০০/-

১১

পরিবহন ও যোগাযোগ

১১,৭০,০০০/-

১২

বার্ষিক উন্নয়ন তহপিল এডিপি

২,৫০,০০০/-

১২

স্বাস্থ্য পরিকল্পনা

৫,২০,০০০/-

১৩

ও পেনিং বেলেমত

২৮৫/৩৩

১৩

শিক্ষা

৩,৯০,০০০/-

 

১৪

গৃহ নির্মান

১,৩০,০০০/-

১৫

চুড়ান্ত জের

৮০,০০০/-

সর্ব মোট আয়- ৩৮,২৮,৩৩২/৩৩

সর্ব মোট ব্যায়- ৩৮,২৮,৩৩২/৩৩

 

 

অর্থবছর ২০১৩-২০১৪

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট  ২০১৩-২০১৪

চলতি বৎসরের বাজেট / সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২

 

ক. রাজস্ব

 

 

 

সংস্থাপন  ব্যয়

 

 

 

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী ভাতা হাল

১৩১৪০০/-

১৩১৪০০/-

৪২০০০/-

(খ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী ভাতা বকেয়া

১২০,০০০/-

১২০,০০০/-

৪,৪৮,২০০/-

(গ) কর্মচারীর বেতনভাতা বোনাস হাল

৩,৮৬,০০০/-

৩৯৪,০০০/-

--------------

(ঘ) কর্মচারীর বেতনভাতা বোনাস বকেয়া

১,২০,০০০/-

২৪,০০০/-

৩,৯১০০২/-

(ঙ) ট্যাক্স আদায় বাবত ব্যয়

৬৪,০০০/-

৬০,০০০/-

৮৮,০০০/-

(চ) কন্টিনজেন্সি ও অন্যান্য ব্যয়

৩,৫০,০০০/-

৯০,৫৬৫/-

৭৫,০০০/-

(ছ) আর ই আর এম পি তদারকি সহ

১,২০,০০০/-

১৫০০০/-

------------

২.  উন্নয়ন পূর্ত কাজ (এডিপি সাধারন )

 

 

 

(ক) কৃষি ও সেচ

৪,০০,০০০/-

২,৫০,০০০/-

২,২৩,৫০০/-

(খ) স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন

৪,০০,০০০/-

২,৫০,০০০/-

২,৯৮,০০০/-

(গ) শিÿা

৩,০০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

-------------

(ঘ) পরিবহন ও যোগাযোগ

৭,০০,০০০/-

৬,০০০০০/-

৬,৭০,০০০/-

(ঙ) অন্যান্য প্রকল্প

৪,০০,০০০/-

২,৮৬,০০০/-

৭৪,৫০০/-

৩. এ ডিপি  থেকে বরাদ্ধ / ১% রাজস্ব

 

-------------

--------------

(ক) কৃষি ও সেচ

২,৫০,০০০/-

২,১০,০০০/-

 

(খ) স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন

২,৫০,০০০/-

৯০,০০০/-

 

(গ) শিÿা

১,৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

 

(ঘ) পরিবহন ও যোগাযোগ

৪,০০০০০/-

৫,০০,০০০/-

 

(ঙ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন উপকরন ক্রয় ও কম্পিউটারাউজড

১,৫০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

৩৫,০০০/-

৪. (ক) নিরীÿা ব্যয়

২০,০০০/-

১৭,০০০/-

 

(খ) বিদ্যুৎ বিল

২৫,০০০/-

১৮,০০০/-

১০,০০০/-

(গ) ইউপি সম্পত্তির খাজনা

৫০০০/-

৫০০০/-

 

(ঘ) কম্পিউটার মেরামত

৩০,০০০/-

২৮,০০০/-

 

(ঙ) লাইসেন্স ফি আদায় বাবত ব্যয়

৬,০০০/-

২০০০/-

 

(চ) উদ্বৃত্ত

২১,৫২৩/-

৪৮,৩৪৬/-

৩১,০২৫/-

                                                             সর্বমোট ব্যয় =

৪৭,৯৮,৯২৩/-

৩৬,৫৪,৩২৮/-

২৬,১৬,০৮৭/-

 

                                                                                 

 

 

ক্রমিক নং

পরিকল্পনার নাম ও সংÿÿপ্ত বিবরন

বাংলাদের সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা

চলতি বছরের ব্যয়িত টাকা বা সম্ভাব্য খরচ

সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত

মমত্মব্য

০১

কৃষি ও সেচ

থোক

৪,০০,০০০/-

 

২০১৪ সালের ৩০ শে জুনের মধ্যে শেষ হবে।

০২

স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন

 

৪,০০,০০০/-

 

০৩

শিÿা

 

২,০০,০০০/-

 

০৪

পরিবহন ও যোগাযোগ

 

৭,০০,০০০/-

 

০৫

অন্যান্য প্রকল্প

 

৪,০০,০০০/-

 

০৬

অংশীদারিত্ব মূলক পলস্নী উন্নয়ন প্রকল্প  -২

 

৪,০০,০০০/-

 

০৭

 

 

 

 

০৮

                        মোট=

 

২৫,০০,০০০/-